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              南宁市公共投资审计中心 2020年度部门决算

              发布时间:2021-11-22 17:22     来源:南宁市审计局   

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              第一部分:南宁市公共投资审计中心概况

              一、主要职责

              南宁市公共投资审计中心主要职能是:

              (1)对政府投资和以政府投资为主的建设项目的概(预)算执行情况和竣工决算进行审计监督;

              (2)对与政府投资项目直接相关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支进行审计监督;

              (3)对社会公共投资资金建设项目进行审计监督;

              (4)对政府投资项目进行效益审计或专项审计调查;

              (5)对财政性资金或社会公共投资资金投入大、建设同期长、工程复杂的投资项目实施全程跟踪审计。

              二、机构设置

              南宁市公共投资审计中心成立于2007年12月28日,是南宁市审计局下设直属单位,为财政全额拨款的副处级参公事业单位。审计中心有3个职能科室,实行国库集中支付。属于财政全额拨款的二级预算单位。

              第二部分:南宁市公共投资审计中心2020年度部门决算报表

              (此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2020年度部门决算公开附表)

              第三部分:南宁市公共投资审计中心2020年度部门决算情况说明

              一、2020年度收入支出决算总体情况。

              本部门2020年度总收入800.16万元,其中本年收入777.34 万元,较2019年度决算数减少481万元,下降37.54%。收入具体情况如下。

              1.财政拨款收入776.97万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少479.69万元,下降38.17%,主要原因是减少了社会中介机构协助审计服务费用等。

              2.其他收入0.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”

              “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少10.36万元,下降96.55%,主要原因是审计厅划拨专项经费减少。

              3.上年结转和结余22.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加9.05万元,增长65.72%,主要原因是结转了上年度结转区审计厅专项转移支付资金。

              (二)本部门2020年度总支出800.16万元,其中本年支出779.46万元,较2019年度决算数减少481万元,下降37.54%。支出具体情况如下:

              1.一般公共服务支出(类)650.88万元:主要用于本单位机关正常运转开支以及开展审计业务所必须经费开支。较2019年度决算数减少444.09万元,下降40.56?%,主要原因是减少了社会中介机构协助审计服务费用等。

              2.社会保障和就业支出(类)61.60万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少17.26万元,下降21.89%,主要原因是在职人员人数减少,因此减少了养老保险、职业年金缴费等。

              3.卫生健康支出(类)34.66万元:主要用于按南宁市统一规定,对在职人员缴纳的医疗保险费用。较2019年度决算数减少10.13万元,下降22.73%,主要原因是在职人员人数减少,社保缴费减少。

              4.住房保障支出(类)32.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、房租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少7.63万元,下降19.10%,主要原因是在职人员人数减少,缴费基数调整。

              5.年末结转和结余20.71万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少2.11万元,下降9.25%,主要原因是使用了区审计厅专项经费结余结转。

              二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

              南宁市公共投资审计中心2020年度一般公共预算支出779.46万元,较2019年度决算数减少478.88万元,下降38.06%。其中:基本支出525.04万元,项目支出254.42万元。

              南宁市公共投资审计中心2020年度一般公共预算支出年初预算为 1258.09万元,支出决算为800.16万元,完成年初预算的63.60%。

              (一)一般公共服务支出(类)年初预算为1077.51万元,支出决算为648.76万元,完成年初预算的60.21%。主要用于机关正常运转开支以及开展审计业务所必须经费开支。具体情况如下:

              1.审计事务(款)事业运行(项)年初预算476.24万元,支出决算数为396.82万元,完成年初预算的80.33%。主要原因是在职人员人数减少,减少在职人员工资以及公用经费支出。

              2.审计事务(款)其他审计事务支出(项)年初预算601.27万元,支出决算数为252.92万元,完成年初预算的42.06%。主要原因是社会中介机构协审服务费减少。

              (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为87.13万元,支出决算为61.60万元,完成年初预算的70.7%。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。其中:

              行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算数为58.09万元,支出决算为41.07万元,完成年初预算的70.7%。主要减少了离退休职工的养老保险缴费支出。

              行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为29.04万元,支出决算为20.53万元,完成年初预算的70.7%。主要原因是减少了离退休人员职业年金缴费支出。

              (三)卫生健康支出(类)年初预算为48.66万元,支出决算为34.66万元,完成年初预算的93.28?%。主要用于按南宁市统一规定,对在职人员缴纳的医疗保险费用。其中:

              行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为29.04万元,支出决算为20.83万元,完成年初预算的71.72%。主要原因是减少了本单位在职人员缴纳的医疗保险费用。

              行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为19.29万元,支出决算为13.51万元,完成年初预算的70.03%。主要原因是减少了本单位在职人员缴纳的医疗保险费用。

              行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位在职和退休人员大额医疗统筹费用。

              (四)住房保障支出(类)年初预算为44.79万元,支出决算为32.31万元,完成年初预算的72.14%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、房租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中:

              住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为44.79万元,支出决算为32.31万元,完成年初预算的72.14%,主要原因是减少了本单位在职职工的住房公积金缴存人数。

              三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

              2020年度一般公共预算财政拨款基本支出525.04万元,支出具体情况如下:

              (一)工资福利支出474.98万元,完成年初预算的86.24%。产生差异的主要原因是在职人数减少。

              (二)商品和服务支出49.01万元,完成年初预算的52.55%。产生差异的主要原因是减少了会议费、培训费等费用支出。

              (三)对个人和家庭的补助支出1.05万元,完成年初预算的8.2%。产生差异的主要原因是在职人数减少。

              四、2020年度政府性基金支出决算情况。

              南宁市公共投资审计中心2020年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故决算无数据。

              五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

              南宁市公共投资审计中心2020年度没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故决算无数据。

              六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

              2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.57万元;公务接待费支出决算0万元。

              具体情况如下:

              (一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数和上年支出数对比无变动。

              (二)公务用车购置及运行费支出0.57万元。其中:

              公务用车购置支出0万元,与年初预算数和上年支出数对比无变动。

              公务用车运行支出0.57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展审计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,南宁市公共投资审计中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.57万元。

              公务用车运行支出比上年决算数0.71万元减少0.14万元,下降19.72%,比调整预算数1.18万元减少0.61万元,原因是下点审计业务派车量减少。

              (三)公务接待费支出0万元,

              公务接待费比年初预算数1.5万元减少1.5万元,比上年决算数0.17万元减少0.17万元,下降100%,原因是上年度接待了1批次,本年度接待0批次。

              七、其他重要事项情况说明。

              (一) 机关运行经费支出情况说明。

              本部门2020年度机关运行经费支出49.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少44.25万元,下降47.45%。主要原因是:办公费、差旅费减少,比2019年减少35.19万元,减少41.79%。主要原因是:办公费、差旅费等较上一年度减少。

              (二)政府采购支出情况说明。

              2019年本部门政府采购支出总额3.46万元,其中:政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

              (三)国有资产占用情况说明。

              截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

              (四)预算绩效管理工作开展情况。

              由于机构改革,职能变化,我部门组织未对2020年度一般公共预算项目支出“竣工财务决算三年攻坚审计费用”1个项目进行了绩效评价全面开展绩效自评。

              第四部分 ?名词解释

              一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

              五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

              七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

              八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              南宁市审计局主办

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